1.按照審計計劃和審計流程開展各項審計工作;
2.監督、檢查和評估公司內控系統、風險管理系統的合理性和有效性;
3.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出建設性意見;
4.審計的后續監督;
5.各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。
任職資格:
1.會計、審計、管理??埔陨蠈W歷;
2.3年以上同崗位工作經驗,有財務經理崗位工作經驗者優先;
3.能夠熟練使用辦公軟件;
4.良好的職業道德以及團隊協作精神,善于分析、觀察與溝通;
5.能深刻了解內部審計的內涵,并能夠運用到實際工作中;
6.具有一定項目管理能力,適應短期出差。